Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 62025060 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ 57,85 s DPH 12.12.2025 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 202506035 Vzdialené pripojenie - TeamViewer 15,00 s DPH 12.12.2025 PC Support, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 202503049 Vzdialené pripojenie - TeamViewer 30,00 s DPH 12.12.2025 PC Support, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 202512102 Potraviny ŠJ 239,18 s DPH 12.12.2025 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 2588 Preprava žiakov ŠKD na film "Ja a panda" do Púchova 221,40 s DPH 12.12.2025 NAĎO tour s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.12.2025 12.12.2025
Objednávka Licencia program ŠJ 68,88 s DPH 12.12.2025 SOFT-GL s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.12.2025
Objednávka Pracovná obuv a pracovný odev ŠJ 51,12 s DPH 12.12.2025 ADET, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.12.2025
Objednávka Preprava žiakov ŠKD na film "Ja a panda" do Púchova 221,40 s DPH 11.12.2025 NAĎO tour s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.12.2025
Faktúra 2586 Preprava žiakov ŠKD korčuliarsky výcvik od 1.12.25 do 5.12.25 861,00 s DPH 11.12.2025 NAĎO tour s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Objednávka 71668/1 Stravné lístky + poštovné 73,89 s DPH 10.12.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.12.2025
Faktúra 12510918 vozík servírovací rozmer: 1000x525x950 mm (šxhxv) 337,61 s DPH 10.12.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.12.2025 10.12.2025
Objednávka 11/2025 vozík servírovací rozmer: 1000x525x950 mm (šxhxv) 337,61 s DPH 09.12.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.12.2025
Faktúra 7112726195 Elektrina 11/2025 393,87 s DPH 09.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.12.2025 09.12.2025
Faktúra 220250653 Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu 105,50 s DPH 08.12.2025 Baribal s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.12.2025 08.12.2025
Zmluva Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov Trnavskej univerzity so sídlom v Trnvave s DPH 08.12.2025 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2026
Objednávka DOPYT 1092194 Molitanové sedenie, hrací stôl , hracia podložka a set figúrok do ŠKD 1 388,70 s DPH 04.12.2025 Daffer spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.12.2025
Faktúra Z251200246 Molitanové sedenie, hrací stôl , hracia podložka a set figúrok do ŠKD 1 388,70 s DPH 04.12.2025 Daffer spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.12.2025 04.12.2025
Faktúra 202573207 Potreby pre žiakov ŠKD + kancelárske potreby 328,45 s DPH 04.12.2025 Soft-Tech, s.r.o Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.12.2025 04.12.2025
Faktúra 202502943 Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu a edukačnú tvorbu 41,80 s DPH 04.12.2025 Maquita s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.12.2025 04.12.2025
Faktúra 8379960979 Telefón za 11/25 40,79 s DPH 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.12.2025 04.12.2025
zobrazené záznamy: 241-260/2453