|
Faktúra |
2025/10
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
715,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Gabriela Podobenová |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Objednávka |
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
715,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
Gabriela Podobenová |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2025016
|
Tonery a servis
|
410,82 |
s DPH |
11.04.2025 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
202503797
|
Potraviny ŠJ
|
205,69 |
s DPH |
11.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2250004603
|
Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ
|
182,36 |
s DPH |
10.04.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25101206
|
Potraviny ŠJ
|
149,39 |
s DPH |
08.04.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
202502677
|
Potraviny ŠJ
|
42,72 |
s DPH |
08.04.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
39/25
|
Činnosť technika PO
|
204,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7151837325
|
Elektrina 03/2025
|
399,49 |
s DPH |
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2519001204
|
Reďkovka červená, jablková šťava, hrušky, jablko - OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1025030507
|
Odber kuchynského odpadu za 03/2025
|
61,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
8367241637
|
Telefón za 03/2025
|
40,79 |
s DPH |
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
25VF00127
|
Potraviny ŠJ
|
235,88 |
s DPH |
04.04.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
4012500219
|
Potraviny ŠJ
|
728,45 |
s DPH |
03.04.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
2500046
|
Potraviny ŠJ
|
461,07 |
s DPH |
03.04.2025 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
2530200725
|
30 ks výtlačkov časopis
|
45,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Petit Press |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
1012500791
|
Plyn za 04/2025
|
1 153,80 |
s DPH |
01.04.2025 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
FA20250021
|
Potraviny ŠJ
|
501,61 |
s DPH |
31.03.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
9202501778
|
Činnosť PZS 03/25
|
33,21 |
s DPH |
31.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
22506280
|
Obliečky NOMI - Medvedíci ružoví - sada na vankúš a paplón 20 ks + plachta napínacia 8 ks
|
383,60 |
s DPH |
28.03.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |